上市公司开展内部审计需注意哪些问题?
作者:小探 日期:2023-02-28 来源:澳禾财税

一般来说,有关于上市公司开展内部审计需要注意的问题,其主要包括以下这些:

1、进行有利益冲突的审计。审计这一活动与其他活动不同,其要求具有公平性、公正性、合法性和公开性。因此,当存在利益冲突时开展审计活动,其将是一个极大的道德违约行为。因此,上市公司在开展内部审计活动期间,相关人员就要注意对此类情形进行规避。

2、不遵守保密原则。在某些特定情况下,上市公司内部审计过程中获得的信息是不能随意对外泄露的,这时,开展内部审计就要严格执行保密制度,切不能不恰当的将审计结果对外分享。因此,审计人员在开展内部审计过程中,就要遵守保密性原则,以身作则维护上市公司的经营机密。

3、提交不完整或失实的工作底稿。内部审计工作底稿是形成审计报告的基础性文件,审计人员故意提交不完整或失实工作底稿是一种不道德的行为,这在内部审计工作中是绝对不允许的。因此,在开展内部审计工作期间,审计人员就要注意对审计过程中发现的问题及漏洞进行如实、详尽记录,进而以确保为审计报告的出具打好前提基础。

4、出具没有价值的内部审计报告。众所周知,上市公司开展内部审计,不仅要指出问题的症结所在,而且还要帮助管理层发现经营管理漏洞,并帮助其达成经营、管理目标。因此,上市公司内部审计报告的内容必须要有针对性,且言之有物,这样才能够为公司经营者及管理人员采用,并助力上市公司实现更好地经营发展。

以上是对上市公司开展内部审计所需注意问题的介绍。对于需要开展内部审计活动的上市公司来说,如对此不了解,便有必要对文中介绍内容进行详细把握,从而以确保该项审计活动规范、有序开展,为上市公司经营发展提供更多助力!

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