公司内部审计工作内容及工作流程怎么写?
作者:小探 日期:2023-03-20 来源:澳禾财税
公司内部审计工作内容及工作流程说明

1、公司内部审计工作内容

具体来说,有关该项审计工作内容,其主要包括以下几个方面:

(1)审查公司的内控是否存在漏洞,通过检查凭证,审查公司的付款审批是否严格按照公司的审批制度来执行。

(2)关注公司账务处理是否合理、合法。在该方面,审查的重点是账务处理是否符合企业会计准则的规范,后附单据是否充分、合法,是否能合理解释经济业务。

(3)审查税务风险,提出税务风险提示及整改办法,关注税务筹划的空间,必要时提出税务筹划建议。

(4)对公司报表、财务指标等进行分析,对预算执行情况进行分析,了解公司的经营情况,发现经营管理方面可能存在的不足之处,提出问题及其存在的风险,并提出整改建议。

(5)对中高层任期内的经济责任、绩效进行审计,对高层离任等进行特殊审计。

(6)对收购、兼并等项目开展前期调查工作。

2、公司内部审计工作流程

通常情况下,公司开展内部审计,大致按照如下流程来开展:

(1)审计立项

审计立项是指确定具体的内部审计项目,即被审计的对象。审计的对象包括集团下属的各个子公司,集团内部的各职能部门、各项经营活动或者项目和系统等。

(2)审计准备

在确定审计事项后,审计人员应开始审计准备工作,制订审计计划。

(3)初步调查

包括通过审计座谈会、实地考察、研究文件资料等方式,编写初步调查说明书。

(4)分析性程序及符合性测试

包括分析性程序、描述和分析内部控制设计的恰当性、初步分析和评价内部控制执行的有效性。

(5)实质性测试及详细审查

是在对内部控制的初步评价基础上,运用适当的审计技术详细审查、评价被审计单位的经营活动;审计人员应收集充分的、可靠的、相关的和有用的审计证据,进行审核、分析与研究,形成审计判断。

(6)审计发现和审计建议

内部审计人员通过执行初步调查、符合性测试和详细审查,收集适当的、有用的及相关的审计证据,并通过分析与评价形成审计发现,并提出适当的审计建议。

(7)审计报告

包括审计复核与监督、整理审计工作底稿及相关资料,编写意见交换稿、与被审计单位交换意见、编制正式的审计报告、审核并报送审计报告。

以上是对公司内部审计工作内容及工作流程说明。如公司需开展内部审计,但对这两方面事项不够了解,便有必要对文中介绍内容作详细把握!

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